
Økonomiudvalgets møde den 23. september 2026
Mødelokale F1, Byrådssalen kl. 08.15
164Godkendelse af dagsorden
165Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Økonomiudvalget
Resume
I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2026 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:
- Der gives en tillægsbevilling på -6,9 mio. kr. (mindreforbrug) på serviceudgifterne i 2026.
- Der gives en tillægsbevilling på -16,5 mio. kr. (mindreforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2026.
- Der gives en tillægsbevilling på 8,1 mio. kr. (merforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2027.
- Der gives en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. (merforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2028.
- Der gives en tillægsbevilling på -24,4 mio. kr. (merindtægt) i 2026 under tilskud og udligning samt renter.
- Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Drift
Budgetopfølgningen viser en reduktion i de forventede udgifter på 6,9 mio. kr., som udelukkende vedrører serviceudgifter. Reduktionen fordeler sig på følgende politikområder:
Lønpuljer og tjenestemandspension
Reduktion i det afsatte budget til den centrale reservepulje på i alt 6,9 mio. kr., hvorefter der resterer 1,8 mio. kr. Nedjusteringen af den centrale reservepulje skyldes et behov for finansiering af merudgifter på andre områder.
Fordrevne ukrainere
Angående præmier til byggeforsikringer forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2026 vedr. bygninger, hvor fordrevne ukrainere genhuses til. Merudgiften forventes at kunne finansieres inden for eksisterende rammer.
I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 16,5 mio. kr. i 2026 for anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som dækker over følgende bevægelser:
- Tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2026, som finansieres af kassen.
- Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2027 på 18,1 mio. kr.
- Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2028 på 0,5 mio. kr.
Desuden periodiseres der bruttoanlægsudgifter for 10,0 mio. kr. mellem 2027 og 2028.
Merudgiften på bruttoanlægsudgifterne dækker over følgende modsatrettede effekter:
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. - Vinge, Den grønne forbindelse, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. - Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. - Vinge, Opgradering af Dalvejen etape 1, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. - Vinge, Opgradering af Dalvejen etape 2, som overføres til 2028. Desuden periodiseres der 10,0 mio. kr. fra 2027 til 2028.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. - Salg af Thorstedlund, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. - Reduktion af bygningsmassen, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. - Digitaliseringspulje, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. - Salg af Marbækvej 56, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. - Vinge, Område I + C, vej og parkering, som overføres til 2027.
- Mindreforbrug på 11,5 mio. kr. - Vinge, Vinge parkeringshus, som overføres til 2027.
- Merforbrug på 0,8 mio. kr. - AKUT-plan FRK andel, svarende til kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 på 0,8 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. - AKUT-plan FBBR andel, svarende til kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 på 1,3 mio. kr.
I bilag 2 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.
Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster
Budgetopfølgningen bevirker samlede netto merindtægter for 24,4 mio. kr. i 2027. Merindtægt skyldes økonomiaftalen for 2027, mellem Regeringen og KL, hvor der er aftalt en efterregulering for 2026. Ændringerne omfatter primært ændringer til aftalegrundlaget, som det vedtagne budget 2026 er baseret på, og omhandler følgende nye skøn: Pris- og lønudviklingen fra 2025/26, finansiering af udgifter til Ukrainere, kompensation for ny lovgivning, nyt skøn for udgifter til overførsler, samt et særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden.
I bilag 3 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029
I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budgetaftale 2026-2029, der viser, at fem ud af Økonomiudvalgets seks budgetinitiativer er implementeret. Implementeringen af budgetinitiativet vedr. reduktion af bygningsmassen er udfordret, men der arbejdes på at nå effektiviseringsmålet i 2026.
Under tværgående temaer er der et enkelt budgetinitiativ, som er implementeret.
I vedlagte bilag 4 udspecificeres opfølgningen på budgetaftale 2026-2029 nærmere.
Inddragelse
Inddragelse er ikke vurderet relevant.
Økonomi
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område har følgende økonomiske konsekvenser:
Drift
Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug under serviceudgifterne på 6,9 mio. kr.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 16,5 mio. kr. i 2026, som dækker over følgende bevægelser:
- Tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2026, som finansieres af kassen.
- Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2027 på 18,1 mio. kr.
- Overførsel af bruttoanlægsudgifter fra 2026 til 2028 på 0,5 mio. kr.
Desuden periodiseres der bruttoanlægsudgifter for 10,0 mio. kr. mellem 2027 og 2028.
Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster
Budgetopfølgningen giver anledning til samlede netto merindtægter svarende til 24,4 mio. kr. i 2027.
Bilag
166Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026
Resume
I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2026 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forlag til tillægsbevillinger. Endvidere gives en status på implementeringen af budgetinitiativer vedtaget med budget 2026-2029.
Indstilling
Børn, Skole og Familie, Fritid og Kultur, Social og Sundhed, Seniorer og Forebyggelse, Beskæftigelse, Erhverv og Unge, Teknik og Klima samt Plan og Udvikling har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.
Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:
- Der gives en tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på serviceudgifter.
- Der gives en tillægsbevilling på 27,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på overførselsudgifter.
- Der gives en tillægsbevilling på. -4,5 mio. kr. svarende til en merindtægt på den centrale refusionsordning.
- Der gives en tillægsbevilling på -30,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifter.
- Tillægsbevilling på i alt 2,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter til en akut-plan på beredskabsområdet i 2026 frigives.
- Tillægsbevilling på 0,02 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter vedrørende daginstitution i Vinge i 2026 frigives.
- Tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter vedrørende Højagergård i 2026 frigives.
- Der gives en tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægter.
- Der gives en tillægsbevilling på -24,4 mio. kr. svarende til en merindtægt på tilskud og udligning.
Sagsfremstilling
Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026.
Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Børn, Skole og Familie, Fritid og Kultur, Social og Sundhed, Seniorer og Forebyggelse, Beskæftigelse, Erhverv og Unge, Teknik og Klima samt Plan og Udvikling.
Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.
Den likviditetsmæssige udviklingBudgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 51,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 70,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En forværring, der primært kan henføres til følgende:
- Øgede indtægter fra tilskud og udligning på 36,4 mio. kr.
- Øgede serviceudgifter på 40,6 mio. kr.
- Øgede udgifter til overførselsudgifter på 32,0 mio. kr.
- Øgede indtægter fra den centrale refusionsordning på 8,5 mio. kr.
- Øgede bruttoanlægsudgifter på 43,0 mio. kr.
- Øgede bruttoanlægsindtægter på 24,2 mio. kr.
- Øgede anlægsudgifter vedrørende forsyningen på 24,3 mio. kr.
ServiceudgifterBudgetopfølgningen giver anledning til forventet balance mellem de forventede udgifter og kommunens serviceramme.
Der forventes imidlertid et fortsat udgiftspres på de specialiserede områder og ældreområdet. Et pres, der søges håndteret indenfor eksisterende rammer og følges tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.
OverførselsudgifterBudgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 27,0 mio. kr.
Den centrale refusionsordningBudgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 4,5 mio. kr.
BruttoanlægsudgifterBudgetopfølgningen giver anledning til en forventet overskridelse af anlægsrammen med 43,0 mio. kr.
Traditionelt er det imidlertid sådan, at man i anden halvdel af et budgetår ofte ser, at det er nødvendigt at omperiodisere en række udgifter til efterfølgende år. Det kan være begrundet i tekniske og vejrmæssige forhold eller markedsmæssige forhold vedrørende bl.a. entreprenørers og leverandørers leveringsdygtighed. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 vil der være et mere fuldstændigt overblik over behovet for sådanne omperiodiseringer.
Endvidere vil der selvsagt – med henblik på anlægsrammeoverholdelse – blive foretaget en tæt økonomiopfølgning på de enkelte anlægsprojekter.
BruttoanlægsindtægterBudgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter på 9,1 mio. kr.
Tilskud og udligningBudgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 24,4 mio. kr.
I bilag 1 gives en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029Af bilag 2 fremgår en samlet status på implementering af budgetinitiativer vedtaget med budget 2026-2029. En status, der viser, at ud af 56 budgetinitiativer forventes de 53 fortsat implementeret som planlagt, mens det ikke er tilfældet for tre initiativer:
- Økonomiudvalget – 002 – Reduktion af bygningsmasse. Driftsbesparelse i 2026 på 0,3 mio. kr. bliver vanskelig at hente. Det er ikke endeligt opgivet.
- Børn, Skole og Familie - A013 - NEST. Implementeringen er udsat et år, hvilket blev besluttet på BSF-møde i april.
- Social og Sundhed – 009 – Hjemtagelse af alkoholbehandling. Alkoholbehandlingen forventes i drift i 1. halvår 2027 og ikke ultimo 2026.
Inddragelse
Inddragelse ikke vurderet relevant.
Økonomi
Budgetopfølgningen giver anledning til forventet balance mellem udgifter og serviceramme. I forhold til bruttoanlægsudgifter viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på i forhold til anlægsrammen. Frem mod budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 vil der blive arbejdet på at sikre anlægsrammeoverholdelse i så høj grad som muligt.
Bilag
167Beslutning om nedlæggelse af Bevillingsnævnet
Resume
På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget den 26. august 2026 (sag nr. 149) indstiller administrationen, at Bevillingsnævnet nedlægges, og at kompetencen efter restaurationsloven delegeres til administrationen og Økonomiudvalget.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:
- Godkende, at Bevillingsnævnet nedlægges, og at en del af kompetencen delegeres til administrationen, mens en del af kompetencen lægges i Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets møde den 26. august 2026 blev det drøftet, hvorvidt Bevillingsnævnet skulle nedlægges, og i givet fald hvordan bevillingssagerne skulle afgøres.
Retsgrundlag
Det følger af restaurationslovens §§ 10, 15 og 28, at beslutningskompetencen for så vidt angår ansøgninger om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og tilladelse til udvidet åbningstid er placeret hos bevillingsmyndigheden, der som udgangspunkt er defineret som Byrådet. Dog har Byrådet muligheden for at nedsætte et bevillingsnævn.
Bevillingsnævnet er nedsat ved beslutning på sammenlægningsudvalgsmødet den 7. december 2006 (sag nr. 244) med hjemmel i restaurationslovens § 10, stk. 3. Da det er sammenlægningsudvalget, som dengang agerede som Byrådet, der har nedsat Bevillingsnævnet, er det således også Byrådet, som kan beslutte at nedlægge det igen, samt beslutte at delegere kompetencen til udvalg og eller administrationen.
Bevillingsnævnet nedlægges
Alle ansøgninger om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer eller tilladelser til udvidet åbningstid indsendes til politiet, der behandler og oplyser sagen, og på den baggrund udarbejder en indstilling til bevillingsmyndigheden. Hvis politiet vurderer, at det er overvejende sandsynligt at bevilling vil blive imødekommet, udsteder politiet en midlertidig bevilling, som gælder, indtil bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Dette vil fortsat være tilfældet, uanset om indstillingen følges eller ej.
Hvis Bevillingsnævnet nedlægges, anbefaler administrationen, at størstedelen af sagerne som udgangspunkt bliver behandlet og afgjort af administrationen løbende, i den rækkefølge de kommer ind. Undtaget er dog de sager, hvor politiet indstiller til afslag, eller hvor administrationen i øvrigt vurderer, at sagen omhandler forhold af principiel karakter, idet sådanne sager vil blive forelagt Økonomiudvalget til endelig afgørelse. Det kunne f.eks. være, men er ikke begrænset til, tilladelse til natbevilling i et område, hvor der normalt ikke gives natbevilling. Det er administrationens vurdering, at det alene vil være et fåtal af sager, der årligt vil skulle afgøres i Økonomiudvalget ved denne kompetencefordeling.
Ikrafttrædelse
Hvis Bevillingsnævnet nedlægges og kompetencen delvist delegeres til administrationen og delvist til Økonomiudvalget, kræver det en ændring af Styrelsesvedtægten, som skal behandles to gange i Byrådet. Administrationen forventer, at 1. behandlingen kan ske på mødet den 28. oktober 2026, og at 2. behandlingen kan ske på mødet den 25. november 2026. Det er således muligt at nedlægge Bevillingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2027.
Inddragelse
Administrationen har anmodet de medlemmer af Bevillingsnævnet, der ikke er indstillet af Byrådet, om en udtalelse. HORESTA er vendt tilbage, og anbefaler ikke, at Bevillingsnævnet nedlægges, jf. vedlagte svar.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Bilag
168Beslutning om udvidelse af Snostrupvej
Resume
Snostrupvej skal i fremtiden sikre adgang til Bakkekvarteret, som Ikano er ved at bygge. Strækningen mellem Snostrup Kirke og jernbanen er i meget dårlig stand og meget smal, ca. 3 meter bred. I dag er det ikke muligt for to busser at passere hinanden. Ved denne sag anmodes om bemyndigelse til opkøb af et areal, der muliggør anlæg af en bredere vej. Arealkøbet kan finansieres via allerede afsatte anlægsmidler.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:
- Administrationen får bemyndigelse til at købe et mindre areal langs med Snostrupvej, således at det på sigt er muligt at etablere en bredere vej.
- Der gives en anlægsbevilling på 0,025 mio. kr. til opkøb af arealet, som finansieres ved en tilsvarende reduktion af den allerede afsatte anlægsbevilling til projektet.
Sagsfremstilling
På Byrådsmødet den 24. maj 2023 blev det besluttet, at Snostrupvej skal drejes ned i Vinge Boulevard, så der kommer et T-kryds mellem Vinge Boulevard og Snostrupvej, hvor bilister fra Snostrupvej har vigepligt. Snostrupvej er kun 3 meter bred, og her er det ikke muligt for fx to busser at passere hinanden. Med udbygning af Vinge er det derfor nødvendigt at udvide vejen.
I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 160 for boliger i Bakkekvarteret i Vinge er det vedtaget, at der skal laves to overkørsler til Snostrupvej, så man kan komme til og fra Bakkekvarteret fra Snostrupvej.
Snostrupvej bliver dermed i fremtiden en vej i byzone, der vil ligge i udkanten af Vinge. Udvidelsen af vejen vil ikke fortsætte ind i den eksisterende lokalplan for Snostrup.
Administrationen har været i dialog med naboerne, som umiddelbart er positivt indstillet overfor at sælge et mindre areal, så vejen kan komme i bedre stand og i fremtiden have en bredde, således at to køretøjer kan passere hinanden. Vejen bliver 5.6 m bred med længdeparkering på enkelte strækninger ind imod Bakkekvarteret. Langs med vejen anlægger Ikano en grussti, som ligger på deres areal.
I forbindelse med omlægning af stier syd for Boulevarden er der et rest areal i overskud. Dette areal forventes overdraget og modregnet i forhold til Ikano. Arealet kan ses på planen i bilag 1.
Renoveringen forventes at koste 1.3 mio. kr. P-pladser og cykelsti langs Snostrupvej betales af Ikano. Tidsplanen og finansieringen af renoveringen ligger på nuværende tidspunkt ikke fast. Det afhænger af Ikanos byggeri. Det forventes, at anlæg af vejstykket vil blive realiseret indenfor en årrække, og der vil efterfølgende fremlægges en politisk sag for godkendelse af projektet.
Administrationen forelægger allerede nu en sag med henblik på anskaffelse af det nødvendige areal her i 2026. Udgiften til erhvervelse af arealet tages fra budgettet fra Vinge anlægsbudget for område I og C. Beløbet skønnes til under 25.000 kr.
Inddragelse
Inddragelse er ikke vurderet relevant.
Økonomi
Den indstillede tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. forudsættes finansieret af allerede afsatte anlægsmidler til anlægsprojektet Vinge – Område I+C, vej og parkering. Der er aktuelt et restbudget på 3,2 mio. kr. i 2026.
Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat anlægsmidler til gennemførelse af selve anlægsprojektet, som er estimeret til ca. 1,3 mio. kr.
Når anlægsprojektet ønskes igangsat, vil der derfor blive fremlagt en særskilt ny politisk bevillingssag.
169Beslutning om kommunal garantistillelse til Novafos
Resume
Novafos søger på vegne af Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S om kommunal garanti på op til 152,8 mio. kr. med henblik på at etablere lån hos KommuneKredit.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:
- Novafos Frederikssund Vand A/S meddeles kommunegaranti på 40,4 mio. kr.
- Novafos Frederikssund Vand A/S opkræves en garantiprovision på 1,20 pct. af restgælden ultimo året.
- Novafos Frederikssund Spildevand A/S meddeles kommunegaranti på 112,4 mio. kr.
- Novafos Frederikssund Spildevand A/S opkræves en garantiprovision på 1,0 pct. af restgælden ultimo året.
Sagsfremstilling
Novafos anmoder på vegne af Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på henholdsvis 40,4 mio. kr. og 112,4 mio. kr., i alt 152,8 mio. kr. Se Bilag 1.
Lånene skal anvendes til finansiering af projekter planlagt til gennemførelse i 2026, som det ikke har været muligt at finansiere direkte over taksten. Investeringsaftalen for 2026 (bilag 4) viser for Vand Frederikssund A/S, at lånet vedrører primært investeringer i vandværker og nye kildepladser samt renovering og udbygning af vandledningsnettet, herunder råvandsledningerne Ådalen–Marbæk og ledninger til Vinge og Fjordforbindelsen. Dertil kommer mindre investeringer i planlægning, fjernaflæste vandmålere og tværgående projekter.
Lånet på 112 mio. kr. til Frederikssund Spildevand A/S skal finansiere Novafos’ investeringer i spildevandsanlæg i 2026, herunder renovering af renseanlæg, ledninger og pumpestationer samt nye bassiner og separat kloakering. De største enkeltindsatser omfatter spildevandsanlæg i Vinge, bassinet på Københavnsvej 4-6 og planlægningen af det fælles Vandressourcecenter ved Roskilde Fjord.
Bilag 5 og 6 viser Novafos Frederikssund Vand og Spildevands årsrapporter for 2025.
Såfremt der gives en garanti, etableres der i 2026 på baggrund af de to lånegarantier en midlertidig byggekredit i KommuneKredit, der omlægges til endeligt lån, når projekterne er færdige og investeringsniveauer er opgjort. Lånet hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kroner med fast rente.
I forbindelse med optagelse af lån hos KommuneKredit skal der beregnes en garantiprovisionen, da renten i KommuneKredit er lavere, end hvad der tilbydes på markedsvilkår. I den forbindelse har revisionsselskabet BDO udregnet forskellen i rentesatsen til at være 1,20 pct. for Frederikssund Vand A/S og 1,00 pct. for Frederikssund Spildevand A/S (se bilag 2 og 3).
Inddragelse
Inddragelse er ikke vurderet relevant.
Økonomi
Garantistillelse til Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.
Frederikssund Kommune hæfter for nuværende for 420,5 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber. Heraf udgør 103,9 mio. kr. lån til Frederikssund Vand A/S og 160,2 mio. kr. lån til Frederikssund Spildevand A/S.
Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. Det vurderes, at Frederikssund Kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision vedr. Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S på henholdsvis 1,20 pct. og 1,00 pct. af restgælden ultimo året. Såfremt garantien udnyttes til fulde, vil garantiprovisionen for Frederikssund Vand A/S at udgøre 485.000 kr., imens den for Frederikssund Spildevand vil udgøre 1,1 mio. kr. Beløbene kendes først, når byggekreditten i KommuneKredit omdannes til et endeligt lån. De øgede indtægter tilfører kommunen øget likviditet og vil blive indarbejdet i det fremtidige budgetarbejde.
Bilag
- Bilag 1. Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit
- Bilag 2. BDO Garantiprovision for Novafos Vand Frederikssund A/S
- Bilag 3. BDO Garantiprovisionsberegning for Novafos Spildevand Frederikssund A/S
- Bilag 4. Afrapportering af Investeringsaftale 1. kvartal 2026
- Bilag 5. Novafos Vand Frederikssund - Årsrapport 2025
- Bilag 6. Novafos Spildevand Frederikssund - Årsrapport 2025
170Beslutning om medfinansiering af Greater Copenhagen
Resume
KKR Hovedstaden og KKR Sjælland har på møder i juni 2026 godkendt indstillinger om fortsat opbakning til Greater Copenhagen samarbejdet (GC), herunder at kommunerne fra 2027 medfinansierer GC-samarbejdet med 0,59 kr./indbygger (2026-pl).
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:
- Frederikssund Kommune fortsat indgår i og bakker op om Greater Copenhagen-samarbejdet.
- Frederikssund Kommune fra og med 2027 medfinansierer Greater Copenhagen med 0,59 kr./indbygger (2026-pl) svarende til 27.800 kr. Beløbet finansieres indenfor bevillingen til Creater Copenhagen-samarbejdet.
Sagsfremstilling
Greater Copenhagen er en politisk samarbejdsorganisation for vækst og udvikling i Nordens største metropolregion, der dækker regionerne Sjælland, Hovedstaden (Region Østdanmark), Skåne og Halland. Greater Copenhagen har siden 2016 arbejdet for at styrke vækst, udvikling og jobskabelse for den samlede metropolregions 85 kommuner, fire regioner og ca. 4,5 mio. indbyggere i Sydsverige og Østdanmark.
I vedlagte bilag ”Greater Copenhagen skaber vækst gennem målrettet interessevaretagelse” er vigtige eksempler på Greater Copenhagens arbejde til gavn for kommuner og regioner i Sydsverige og Østdanmark beskrevet nærmere. Resultaterne bidrager til bedre rammer og vilkår for kommunerne under ét og beror på, at kommunerne solidarisk bidrager til Greater Copenhagen.
Fremtid og finansiering
GC har et årligt budget på 11 mio. kr. og finansieres aktuelt ligeligt af regionerne i Sydsverige og Østdanmark med samlet 10 mio. kr. Desuden modtager GC årligt 1 mio. kr. fra Nordisk Ministerråd.
Med sundhedsreformen følger en fokuseret opgaveportefølje for regionerne, der fremadrettet primært har fokus på sundhedsområdet samt myndighedsopgaver i forhold kollektiv trafik, jordforurening, råstoffer og uddannelse. Som følge af den ændrede opgaveportefølje vil regionernes fremadrettede engagement og medfinansiering af Greater Copenhagen-samarbejdet ændre sig.
Der har løbende været politisk dialog mellem de to regioner/Region Østdanmark, Københavns Kommune og de to KKR om, hvordan finansiering fra dansk side kan se ud fra 2027. På den baggrund anbefaler KKR Hovedstaden og KKR Sjælland følgende model for dansk medfinansiering af GC-samarbejdet som varig ordning fra 2027. Modellen indebærer en reduktion på 0,4 mio. kr. med en samlet dansk medfinansiering på 4,6 mio. kr. i 2026-pl (mod 5 mio. kr. i dag) fordelt på:
Region Østdanmark: 2,50 mio. kr.
Københavns Kommune: 0,85 mio. kr.
45 kommuner (øvrige): 1,25 mio. kr.
For de øvrige 45 kommuner fordeles udgifterne efter befolkningstal og beløber sig i 2026-pl til ca. 0,59 kr./indbygger. Bidraget pl-reguleres årligt. Fordeling efter befolkningstal er anvendt praksis for fælleskommunal finansiering, således fx også for Greater Copenhagen EU-Office.
Finansieringen fra 2027 vil med denne model betyde 0,4 mio. kr. mindre fra dansk side. De svenske regioners finansiering kan forventes at matche de danske bidrag, så der samlet vil være 0,8 mio. kr. mindre til Greater Copenhagen, som derfor vil skulle tilpasse aktiviteter og organisation.
Af vedlagte bilag ”Greater Copenhagen – foreløbig beregning af eventuel kommunal medfinansiering” fremgår nuværende finansiering samt forslag til fremtidig finansiering for Region Østdanmark, Københavns Kommune og de øvrige 45 kommuner. Endvidere kan den enkelte kommunes andel af finansieringen ses i vedlagte bilag ”Greater Copenhagen – foreløbig beregning af eventuel kommunal medfinansiering (kommunefordelt)”. For Frederikssund Kommune vil udgiften i 2027 være 27.800 kr.
Kommunale forudsætninger for medfinansiering
KKR Hovedstaden og KKR Sjælland er enige om, at det er en forudsætning for kommunerne, at Greater Copenhagen-samarbejdet kobles stærkere til de lokale udfordringer og politiske mål.
Der er derfor behov for at tydeliggøre Greater Copenhagen-samarbejdets værdiskabelse for kommunerne på de områder, Greater Copenhagen har fokus på: Arbejdsmarked, Mobilitet og Infrastruktur samt Femern-forbindelsen. Kommunale ønsker er udfoldet i vedlagte ”Notat om kommunale prioriteringer i Greater Copenhagen samarbejdet” og vil ligge til grund for, at KKR-formandskaberne kan bære ønskerne ind i Greater Copenhagens bestyrelse, så de fremadrettet afspejles i prioriteringer og indsatser. Endvidere vil KKR løbende følge op på realiseringen. Ordningen evalueres og genvurderes efter et år.
Inddragelse
Inddragelse er ikke vurderet relevant.
Økonomi
Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning. Der er budget 2027 afsat 120.000 kr. til Greater Copenhagen. De nævnte omkostninger til sagen indgår i det afsatte budget.
Bilag
- Greater Copenhagen skaber vækst gennem målrettet interessevaretagelse (cases)
- Greater Copenhagen - foreløbig beregning af eventuel kommunal medfinansiering
- Greater Copenhagen - foreløbig beregning af eventuel kommunal medfinan-siering (kommunefordelt)
- Notat om kommunale prioriteringer i Greater Copenhagen samarbejdet
171Beslutning om fremtidig model for frit valg af leverandør af helhedspleje og praktisk hjælp og personlig pleje
Resume
Frederikssund Kommunes nuværende kontrakter med private leverandører af helhedspleje og praktisk og personlig pleje udløber i maj 2027. Kommunen har hidtil anvendt godkendelsesmodellen til at sikre borgernes frie valg af leverandør. Sagen forelægges udvalget med henblik på at tage stilling til den fremtidige model for frit valg af leverandør.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Seniorer og Forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
- Godkendelsesmodellen godkendes som fremtidig model for borgernes frie valg af leverandør af helhedspleje efter ældreloven samt personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven.
Historik
Beslutning fra Seniorer og Forebyggelse, den 9. september 2026, punkt 70:
Anbefales.
Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune skal tilbyde borgere, som modtager helhedspleje efter ældreloven eller personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven, frit valg af leverandør. Det frie valg betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. Det frie valg kan tilvejebringes gennem en godkendelsesmodel eller en udbudsmodel. Alternativt kan der udstedes fritvalgsbeviser.
Ved en godkendelsesmodel fastsætter kommunen rammerne for opgaveløsningen og godkender de private leverandører, som lever op til kommunens krav. Borgerne kan herefter vælge mellem den kommunale leverandør og de godkendte private leverandører. Kommunen afregner leverandørerne efter de godkendte priser og vilkår.
Hvor godkendelsesmodellen giver mulighed for løbende godkendelse af leverandører, baserer udbudsmodellen sig på en tidsafgrænset kontrakt indgået efter et udbud. Kommunen konkurrenceudsætter opgaven og udvælger én eller flere private leverandører gennem udbuddet. Borgerne kan herefter vælge mellem den kommunale leverandør og den eller de leverandører, der har vundet udbuddet. Leverandørerne leverer ydelserne i henhold til den indgåede kontrakt med kommunen.
I Frederikssund Kommune er godkendelsesmodellen historisk blevet anvendt til at tilvejebringe borgernes frie valg af leverandør. Frederikssund Kommune har i dag to godkendte private leverandører af helhedspleje efter ældreloven (AjourCare og Estrids Pleje) og tre private leverandører af hjælp efter serviceloven (AjourCare, Estrids Pleje og Trasbo). De nuværende kontrakter med de private leverandører blev i foråret 2026 forlænget til udgangen af maj 2027 og kan ikke forlænges yderligere.
Det anbefales, at Frederikssund Kommune også fremadrettet anvender godkendelsesmodellen. Modellen giver kommunen større fleksibilitet til løbende at tilpasse krav og vilkår til de private leverandører i takt med, at erfaringerne med ældreloven udvikles, og nye lovgivningsmæssige krav implementeres.
Kommunen er fortsat i gang med at omsætte ældrelovens intentioner om helhedspleje til praksis og befinder sig derfor i en lærings- og udviklingsfase, hvor erfaringer løbende skal kunne omsættes til justeringer af indsatsen. Samtidig har regeringen varslet en integration af sygeplejen i helhedsplejen, men de konkrete rammer herfor forventes først vedtaget i folketinget i foråret 2027. Dette taler for en model, der giver mulighed for løbende tilpasninger af krav og vilkår frem for en mere kontraktbundet udbudsmodel, hvor kravspecifikationen i højere grad fastlægges for en længere periode ad gangen.
En videreførelse af godkendelsesmodellen forudsætter udarbejdelse af et nyt kontraktgrundlag, som understøtter ældrelovens krav til helhedspleje. Et nyt kontraktgrundlag forventes politisk forelagt primo 2027 med efterfølgende godkendelse af private leverandører pr. 1. juni 2027.
Inddragelse
Sagen er sendt til kommentering i Seniorrådet.
Kommentarer fra Seniorrådet:
Seniorrådet foreslår, at der indføres en kontinuerlig evalueringsmetode i skemaform af både interne og eksterne leverandører. Det kan være kvart- eller halvårlige evalueringer efter fastlagte evalueringsnormer.
Seniorrådet tilslutter sig administrationens indstilling
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
172Orientering om likviditet samt økonomisk status
Resume
Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo august 2026. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 477,5 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.
Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:
- Tage orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.
Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne håndtere den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret.
Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.
Gennemsnittet for august 2025 til juli 2026 udgør 477,5 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er således indfriet i hele budgetperioden.
I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen. Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. august 2026, som er grundlag for likviditetsprognosen. Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. august 2026: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.
Inddragelse
Inddragelse er ikke vurderet relevant.
Økonomi
Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 477,5 mio. kr. pr. 31. august 2026.
Bilag
173Orientering om status på udviklingen i Vinge
Resume
Byrådet godkendte på møde den 29. maj 2019, at administrationen ved udgangen af hvert kvartal fremlægger en sag om status på udviklingen i Vinge, herunder økonomiafrapportering. Herudover redegøres der årligt i første kvartal for eventuelle fremtidige budgetbehov. Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at tage status for seneste kvartal til efterretning.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:
Orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Vinges udvikling
Sommeren over har der fortsat været stor aktivitet i Vinge. Vinge C er fuldt udlejet, og uderum og fortove er under etablering. Ikano Boligs første etape af Bakkekvarteret med 38 rækkehuse er solgt, mens halvdelen af de 50 rækkehuse i anden etape også er solgt. Der er givet byggetilladelse til alle parcelhuse og Tiny Houses i den sydlige del. Arkitektkonkurrencen for den sydlige del af Det Grønne Hjerte har fundet en vinder, og projektet er under opstart. Der arbejdes videre med infrastruktur, vandhåndtering og tekniske anlæg, og samtidig er der fokus på at skabe gode rammer for fællesskaber og et attraktivt byliv.
Udviklingen af antal borgere og arbejdspladser i Vinge medfører behov for fortsat politisk prioritering af byudviklingen.
I Bilag 1 skitseres de politiske milepæle for udviklingen i 2026. Følgende projekter kan særligt fremhæves:
- Udbud af arealer flere steder i byen
- Anlæg af Vinge Boulevard
- Anlæg af parkeringshus i Vinge C
- Programmering af områdeudviklingen for Vinges Grønne Centrum, der kobler byens centrum med skole og landskabsbro
- Sikring af fællesskabende mødesteder og aktiviteter
- DSB-værksted i det nordlige Vinge
- Lokalplansforslag for landskabsbro over banen skal igangsættes, når der findes økonomi til projektet
- Lokalplansforslag for Vingelunden i samarbejde med NPV samt efterfølgende udbud af arealerne
- Afklaring af den fremadrettede drift af offentlige arealer i Vinge
- Planer for mobilitet og vand- og skybrudshåndtering
- Masterplan for ca. 2.000 boliger i det nordlige Vinge (Ikano Bolig)
- Stiftelse af Vingeforeningen
Udbud i Vinge
Interessen for både bolig- og erhvervsudvikling i Vinge er fortsat stor. Der er aktuelt udbudt centralt beliggende grunde til boligudvikling vest for Deltakvarteret. Der arbejdes samtidig med en langsigtet udbudsstrategi, og planlægningen af yderligere udbud i Vinge i 2026, som forventes præsenteret for Byrådet i 4. kvartal 2026.
Indsatser for det gode byliv
Det er centralt, at byudviklingen understøtter initiativer, der bidrager til byliv og fællesskab i Vinge.
Der arbejdes derfor med følgende indsatser med afsæt i Vinges vision:
- Arkitektkonkurrencen for den sydlige del af Det Grønne Hjerte blev afgjort juni med arkitektfirmaet BOGL som vinder. Vinderprojektet udføres i etaper. Første nedslag er omdannelse af rundbuehallen på Solvænget 29. Når anlæg af børnehuset og Vinge Boulevard er under afrunding, kan der startes op på projektet i den anden ende af Det Grønne Hjerte syd for Vinge Boulevard.
- Renovering og omdannelse af drivhuset på Solvænget 29 er gennemført. Mindre afslutninger, fx belysning og udekøkken, ventes fuldført i løbet af 2026.
- Kulturpavillonen ved Solvænget 29 er under etablering og indvies den 3. oktober. Frederikssund Bibliotekerne har planlagt fem arrangementer i løbet af oktober. Pavillonen, der er doneret af RealDania, er uopvarmet og lukkes derfor ned til november og åbner igen i foråret.
- Samarbejde med Kultur og Fritid om styrkelse af fællesskaber og rekreative funktioner i Vinge, herunder muligheder for afprøvende handlinger.
- Stiftelse af Vingeforeningen.
Indsatser for biodiversitet og natur
Naturen spiller en central rolle i udviklingen af Vinge, og der gennemføres løbende indsatser for naturpleje og biodiversitet. Der er opsat vildtkamera flere steder i byen for at overvåge og registrere dyrelivet.
I løbet af september og oktober plejes flere naturområder i Vinge, hvor opvækst af pil, rødel mv. i søer og vandhuller fjernes for at forebygge, at de våde naturtyper gror helt til.
Igangværende projekter i Vinge
Der er fortsat høj aktivitet i hele Vinge. Status for de igangværende anlægsprojekter fremgår af Bilag 2, mens et samlet kortoverblik fremgår af Bilag 3.
Følgende projekter kan særligt fremhæves:
- Vinge Boulevard: Arbejdet med at færdiggøre Vinge Boulevard skrider frem og vejopbygningen er i gang. Det forventes, at asfaltering påbegyndes i november måned 2026.
- Børnehus i Vinge: Arbejdet med at opføre byens første børnehus er godt i gang, og der forventes indflytning i huset i starten af 2027
- Parkeringshus i Vinge C: Byrådet har godkendt tilbud for det kommende parkeringshus syd for stationen. Parkeringshuset får plads til ca. 250 biler og der gøres plads til rekreative funktioner. P-huset får 4-4½ etager, og det er designet til at kunne skilles ad og genbruges i fremtiden. Tidsplan er under udarbejdelse. Der ventes forsat byggestart i efteråret 2026 og ibrugtagning 2027.
- ”Vingen” – boligbyggeri ved Mekongvej: City Apartment ApS skal opføre boligbyggeriet ”Vingen” ved Mekongvej. Selskabet har meddelt, at deres oprindelige projekt ikke er rentabelt, og arbejder på et nyt projektforslag, der både kan leve op til Vinges visioner og er økonomisk rentabel. En afklaring ventes i løbet af efteråret 2026.
- Udbud af tre grunde til boligudvikling: Et centralt beliggende område mellem Tvinsmosen og Deltakvarteret nord for banen er i udbud til boligudvikling i overensstemmelse med Vinges DNA. Der er frist for tilbud den 3. november 2026.
- Deltakvarteret: Belægningen på de interne boligveje i Deltakvarteret er afsluttet. De sidste træer blev plantet i efteråret 2025, og de interne boligveje samt grønne fællesarealer forventes overdraget til grundejerforeningen i løbet af 2026.
- Tiny Houses og parcelhuse i det sydlige Vinge: De sidste grunde i det sydlige Vinge blev solgt i august 2025. Der er meddelt byggetilladelse til alle parcelhuse og Tiny Houses. Langt de flest grundejere er i gang med at bygge, og området ventes afsluttet i medio 2027. Der anlægges pt fortove på Bølgen, og en plan for udearealerne udmøntes snart.
- DSB-værksted i Det Grønne Erhvervskvarter: Lokalplan 179 og Kommuneplantillæg 001 for S-togsværksted ved Haldor Topsøe Park i Vinge med tilhørende miljøvurdering blev endeligt vedtaget på Byrådets møde den 2. september 2026. Planerne blev offentliggjort den 7. september, og herfra er der en klageperiode på 4 uger.
Inddragelse
Der gennemføres løbende inddragende møder og processer med henblik på at sikre bred forankring af udviklingen i Vinge.
Vingevandringerne afholdes fortsat to gange årligt, og der er stor interesse for dette initiativ. Herudover arbejder Vingeteamet hver onsdag fra Klimakassen, hvor borgere og øvrige interesserede har mulighed for dialog om udviklingen i Vinge.
Både nye og eksisterende borgere inviteres løbende til arrangementer, der både skal informere om muligheder og tilbud i Vinge samt bidrage til borgernes involvering i den videre udvikling.
Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle ikke budgetlagte tiltag vil blive fremlagt i selvstændige sager. Se vedlagte bilag for en status på Vinges økonomi 1. januar 2018 til 31. august 2026.
Bilag
174Orientering om status på flytning af opgaver til regionen i forbindelse med sundhedsreformen
Resume
1. januar 2027 træder den ny struktur i sundhedsvæsenet i kraft, der blev aftalt i sundhedsreformen tilbage i november 2024. En vigtig milepæl er nået over sommeren, hvor landets kommuner har indgået delingsaftale med regionerne om opgaveoverdragelsen. I de kommende måneder vil der være fokus på at forberede opgaveoverdragelsen til regionerne. I denne sag gives en status opgaveflytningen og et overblik over de kommende måneders arbejde.
Sagen lægges parallelt op til orientering i Seniorer og Forebyggelse.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Social og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
- Tage orienteringen om status på flytning af opgaver til regionen i forbindelse med sundhedsreformen til efterretning.
Historik
Beslutning fra Social og Sundhed, den 9. september 2026, punkt 65:
Anbefales.
Fraværende:
Heidi Jørgensen (O)
Sagsfremstilling
1. januar 2027 træder den ny struktur i sundhedsvæsenet i kraft som led i sundhedsreformen. De berørte fagudvalg og Byrådet har behandlet en række sager om reformen det sidste år (Byrådet, oktober 2026, sag nr. 172; Byrådet, 25. februar, sag nr. 29 og 30, samt Byrådet, 29. april, sag nr. 69).
Byrådet godkendte den 29. april 2026 (sag nr. 69) udkast til delingsaftale mellem Frederikssund Kommune og Region Østdanmark om opgaveflytninger i forbindelse med sundhedsreformen. Forhandlingerne med regionen medførte ikke større indholdsmæssige ændringer udover et afsnit om håndtering af opsigelser og genbesættelse af stillinger frem mod 1. januar 2027 og antallet af årsværk blev opdateret til den aktuelle personalesituation. Delingsaftalen blev indgået den 26. juni 2026 og sendt til Sundheds- og Kirkeministeriet inden den lovbestemte frist den 1. juli 2026 (se vedlagte delingsaftale).
Der er fortsat en del udeståender, der skal falde på plads, før regionen er klar til at overtage opgaverne pr. 1. januar 2027, herunder de fremtidige fysiske rammer, håndtering af overdragelsen af medarbejdere og aftaler om nye arbejdsgange, snitflader mv. Der er derfor på administrativt plan et tæt samarbejde med både regionen, Nordsjælland Hospital, de øvrige Nordsjællandske kommuner og kommunerne i hele Østdanmark.
Nedenfor gives en kort status på de enkelte opgaveområder:
Sundheds-og omsorgspladserne (den nuværende Rehabiliteringsafdeling)
Sundhedsstyrelsen udsendte Kvalitetsstandard for sundheds- og omsorgspladser i februar 2026, som udstikker rammerne for de kommende pladser og udmøntes i regioner og lokalt i sundhedsrådene. Nordsjællands Hospital igangsætter et arbejde på tværs af alle hospitaler i de nordsjællandske kommuner og de øvrige aktører i Sundhedsråd Nordsjælland om visitering til og afslutning af ophold på pladserne, samt overgangen fra en sundheds- og omsorgsplads til borgernes eget hjem.
Regionen har besluttet, at der fremover skal være sundheds- og omsorgspladser i syv af de otte kommuner i Nordsjælland. De nuværende pladser i Allerød flyttes til andre kommuner, mens de øvrige pladser fortsætter, hvor de er, efter 1. januar 2027. Der kommer 22 pladser på Frederikssund Hospital. Der er et tæt samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Nordsjællands Hospital og regionen om overdragelsen af ledere og medarbejdere på Rehabiliteringsafdelingen. Opsigelser, genbesættelser, ændringer i stillinger mv. skal aftales med Nordsjællands Hospital frem mod årsskiftet, og medarbejdere oplæres i løbet af efteråret i regionens systemer mv.
Den regionale akutsygepleje
For at sikre nærhed til den kommunale sygepleje og borgerne i Nordsjælland placeres den kommende regionale akutsygepleje på fire ”baser”. Den ene base placeres i Frederikssund og skal dække hele Frederikssund Kommune og halvdelen af Halsnæs Kommune. Regionen ønsker at leje lokaler på Østergården i Frederikssund for at bo sammen med Døgnplejen. Administrationen er pt. i dialog med regionen herom. Der overdrages ingen medarbejdere fra sygeplejen til den kommende Akutsygepleje.
Vi afventer fortsat kvalitetsstandarder for både akutsygeplejen og den kommunale sygepleje, der forventes udsendt af Sundhedsstyrelsen i november. Først derefter igangsætter Nordsjællands Hospital et udviklingsarbejde om sammenhængene forløb for borgerne på tværs af de to sygeplejer.
Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning
Den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning samles på fire matrikler i Region Østdanmark, blandt andet på Glostrup Hospital og i Københavns Kommune. Det vides endnu ikke, hvor borgere fra Frederikssund fremover vil høre til. Der er tale om få borgerforløb fra Frederikssund Kommune om året.
Patientrettet forebyggelse
Frederikssund Kommune har som de øvrige kommuner indgået en horisontal samarbejdsaftale med regionen om drift af den patientrettede forebyggelse (Byrådet, 25. februar 2026, sag nr. 30). Driften fortsættes inden for de nuværende økonomiske rammer i 2027. Det forventes, at tilbuddene på sigt skal ensrettes på tværs af de nordsjællandske kommuner. Der er en tæt dialog om drift og udvikling af den patientrettede forebyggelse med de øvrige kommuner i Sundhedsråd Nordsjælland.
Inddragelse
Sagen er sendt til kommentering i Seniorrådet samt Rådet for Handicap, Psykiatri og Udsathed. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.
Kommentarer fra Seniorrådet:
Seniorrådet tilslutter sig administrationens indstilling. Følger økonomien mon med hele vejen rundt.
Kommentarer fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed:
Rådet tager orienteringen til efterretning.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Bilag
175Meddelelser
Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.
Bilag
176Beslutning om salg af grunde i Vinge (Lukket punkt)
177Orientering om resultatet af udbud på rengøringsområdet (Lukket punkt)
178Underskrifter
Sagsfremstilling
Dette punkt erstatter det fysiske underskriftsark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftsarket er underskrevet.